国产乱妇一级a视频,欧美亚洲国产激情一区二区,国产精品片免费看,国产精品xxxx国产喷水

<ol id="yumkc"><nobr id="yumkc"><kbd id="yumkc"></kbd></nobr></ol>

<output id="yumkc"><center id="yumkc"><ol id="yumkc"></ol></center></output>

        1. ENGLISH
          您所在的位置: 首頁(yè)» 新聞中心» 講座預(yù)告

          9-28 華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司稽核審計(jì)部總經(jīng)理林文茸:淺談企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

            題目:淺談企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

            主講人:林文茸,稽核審計(jì)部總經(jīng)理

            時(shí)間: 2018年9月28日(星期五)14:00

            地點(diǎn):主樓216

            主講人介紹:

            林文茸,華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司稽核審計(jì)部總經(jīng)理,國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師(CIA)、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師,擁有證券、基金、期貨、保險(xiǎn)等多項(xiàng)專業(yè)資格,具備較為開闊的綜合金融知識(shí)面,在公司內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司治理等方面有豐富的經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)過(guò)公司內(nèi)部控制體系搭建、制度體系搭建、集合審計(jì)體系搭建,實(shí)務(wù)操作經(jīng)營(yíng)豐富。

            內(nèi)容介紹:

            內(nèi)部審計(jì)作為一種客觀性的評(píng)價(jià)方法,主要對(duì)企業(yè)內(nèi)部的一系列活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理,是企業(yè)治理的一個(gè)重要組成部分,對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和整體效益有著非常重要的影響。盡管如此,企業(yè)內(nèi)部審計(jì)在近十年來(lái)并沒有突破性的發(fā)展,許多學(xué)術(shù)派、實(shí)踐派在研究?jī)?nèi)部審計(jì)時(shí),往往總是重復(fù)論述課本或ⅡA協(xié)會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的定義和一些老生常談的問題(例如:內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性不足、職權(quán)不健全、方法落戶等),過(guò)于宏觀而顯得不接地氣。本報(bào)告摒棄傳統(tǒng)高大上的宏觀論說(shuō),以一種非官方權(quán)威、一種企業(yè)實(shí)踐感悟的角度去詮釋內(nèi)部審計(jì),呈現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的真實(shí)操作,并通過(guò)各種實(shí)踐的案例來(lái)啟發(fā)同學(xué)思維,寄以縮小理論與實(shí)踐的距離,幫助同學(xué)提升理論與實(shí)踐水平。

            

          TOP